Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении Баранцевское

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАРАНЦЕВСКОЕ

ЧЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  27 октября 2014 года     № 263

 

об утверждении муниципальной   Программы

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении Баранцевское»

 

(с изменениями, внесенными Постановлениями Администрации сельского поселения Баранцевское от 15 декабря 2014 года № 303, от 19.05.2015г. № 62, от 02.07.2015 г. № 83, от 12.08.2015г. № 107, от 31.08.2015г. № 127, от 14.09.2015г. № 143, от 28.10.2015г. № 164, от 16.12.2015г.№ 181, от 21.04.2016г. № 35, от 12.08.2016г. № 75 и от 21.09.2016г .№ 96, от 16.11.2016 г. № 120 )

    В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, в целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации» и повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, Уставом сельского поселения Баранцевское

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении Баранцевское» (Приложение).

       2.Настоящее Постановление подлежит размещению на сайте сельского поселения Баранцевское.

       3. Считать утратившим силу с 1 января 2015 года Постановления:

       - от 7 октября 2013 года № 161 «об утверждении муниципальной Программы  «Капитальный ремонт жилищного фонда сельского поселения Баранцевское в 2014-2016 годах»;

       - от 7 октября 2013 года № 162 «об утверждении муниципальной Программы «Текущий ремонт подъездов многоквартирных муниципальных жилых домов  сельского поселения Баранцевское в 2014-2016 годах»;

       - от 8 октября 2013 года № 176 «об утверждении муниципальной Программы «Благоустройство территории сельского поселения Баранцевское в 2014-2016 годах»;

      - от 7 октября 2013 года № 163 «об утверждении муниципальной Программы «Модернизация и ремонт объектов уличного освещения сельского поселения Баранцевское на 2014-2016 годы»;

     - от 7 октября 2013 года № 164 «об утверждении муниципальной Программы «Благоустройство мест захоронения и прилегающих территорий кладбищ, проведение инвентаризации кладбищ сельского поселения Баранцевское в 2014-2016 годах».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации сельского поселения Баранцевское Белоусова А.И.                       

Глава сельского

поселения Баранцевское                                                         С.Д. Анашкин                       


                                                                                                                                                                Приложение  1

                                                                                                                                                         к Постановлению Администрации

                                                                                                                                                            сельского поселения Баранцевское

                                                                                                                                                           от   16 ноября   2016 г.  №   120   

Муниципальная  Программа

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении Баранцевское»

Паспорт муниципальной Программы

 

Наименование муниципальной

Программы

Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства  в сельском поселении Баранцевское

Цели муниципальной Программы

- Повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- создание условий для выполнения обязательств по проведению капитальных и текущих ремонтов жилищного фонда;

- создание благоприятных условий для проживания и массового отдыха населения, благоустройство территории сельского поселения Баранцевское, развитие инфраструктуры придомовых территорий;

- повышение качества и эффективности  наружного освещения сельского поселения;

- создание условий для  захоронения граждан, обеспечение гарантий населению по выделению земельных участков под захоронение

Задачи муниципальной Программы

1. Проведение капитальных и  текущих ремонтов многоквартирных домов, увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда, повышение  надежности инженерных систем и их развитие.

2. Содержание, обслуживание и озеленение территорий сельского поселения Баранцевское, сбор и вывоз несанкционированных свалок мусора, отлов безнадзорных и агрессивных  животных.

3. Благоустройство дворовых территорий, устройство новых д/площадок, стоянок для автотранспорта, тротуаров.

4. Развитие парковых зон, зон для отдыха и спорта, ремонт  родниковых и шахтных колодцев.

5. Повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения, развитие сетей уличного освещения в населенных пунктах.

6. Содержание и благоустройство территорий кладбищ.

Координатор муниципальной Программы

Заместитель Главы Администрации сельского поселения Баранцевское

Заказчик  муниципальной Программы

Администрация сельского поселения Баранцевское

Срок реализации муниципальной Программы

2015-2019 годы

Перечень подпрограмм

1. Содержание и развитие жилищного хозяйства.

2. Благоустройство.

3. Освещение.

4. Кладбища

Источники финансирования

муниципальной Программы, в том числе

по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

440613,3

101244,0

68476,8

88907,8

90835,3

91149,4

Средства бюджета сельского поселения Баранцевское

438616,0

101140,6

67452,5

88038,2

90835,3

91149,4

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

Средства федерального  бюджета

-

-

-

-

-

-

Средства бюджета Чеховского

муниципального района

1997,3

103,4

1024,3

869,6

-

-

Планируемые результаты реализации муниципальной Программы

1.По муниципальной Программе совместно с Программой регионального оператора Московской области провести капитальные ремонты общедомовых объектов многоквартирных домов и снизить процент муниципальных многоквартирных домов, требующих капитального ремонта с 60% на 1.10.2014 г. до 40%  к 2019 году.

2. Провести ремонты 15 колодцев, 17 контейнерных площадок для сбора ТБО;

3. Установить: 9 000 пог.м  ограждений газонов многоквартирных домов, 8 новых детских площадок, дополнительно 150 скамеек, 50 урн, доукомплектовать новыми элементами 15 детских площадок;

4. Провести благоустройство и чистку 4 водоемов, зон отдыха и спорта в трех населенных пунктах: с. Новый Быт, д. Крюково, п. Васькино;

5. Провести благоустройство  придомовых территорий, оборудовать стоянки на 2 500 машиномест, отремонтировать  тротуаров 2 000 кв.м., устроить 3 000 кв.м.  новых тротуаров.

6. Провести реконструкцию и ремонт 100 % стоящих на балансе Администрации сельского поселения Баранцевское линий уличного освещения, построить и ввести в эксплуатацию новые линии уличного освещения в 23 населенных пунктах.

7. Содержать кладбища согласно норм и правил Московской области.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт подпрограммы «Содержание и развитие жилищного хозяйства»

 

Наименование Подпрограммы

Содержание и развитие жилищного хозяйства

Цель подпрограммы

- создание  благоприятных и безопасных условий проживания граждан;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- создание условий для выполнения обязательств муниципального образования по проведению капитальных и текущих ремонтов  жилищного фонда и обеспечения управления им собственников помещений  в многоквартирных домах

Заказчик подпрограммы

Администрация сельского поселения Баранцевское

Задачи подпрограммы

1. Проведение  капитальных и текущих ремонтов многоквартирных домов.

2. Увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда.

3. Повышение надежности инженерных сетей и их развитие.

4. Создание условий для экономии эксплуатационных  расходов.

5. Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций

Сроки реализации подпрограммы

2015-2019 годы

Источники

финансирования

подпрограммы по годам

реализации и

главным распорядителем

бюджетных средств в том числе по

годам:

Наименование

подпрограммы

Главный

распорядитель

бюджетных средств

Источник

Финанси-

рования

Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы (тыс.руб.)

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

ИТОГО

Содержание

и развитие

жилищного

хозяйства

 

 

Всего:

в том

числе

по годам

40704,5

25635,1

22843,8

30250,2

28076,3

147509,9

 

 

Администрация

СП Баранцевское

Средства

бюджета

СП

Баранцевское

40662,8

24687,1

22051,9

30250,2

28076,3

145728,3

 

 

 

Средства

бюджета

Моск. области

-

-

-

-

-

-

 

 

 

Средства

Федерального

бюджета

-

-

-

-

-

-

 

 

Администрация

СП Баранцевское

Средства

бюджета

Чеховского

Муниц.района

41,7

948,0

791,9

-

-

1781,6

Планируемые результаты реализации

подпрограммы

1. Капитально отремонтировать 70 % кровель многоквартирных домов.

2. Провести текущие ремонты всех подъездов многоквартирных домов.

3. Капитально отремонтировать 40 % систем ХВС, ГВС, отопления и канализации в подвалах многоквартирных  5-ти этажных домов.

4. Провести ремонты  электрики в местах общего пользования в  21 многоквартирных домах.

5. Капитально отремонтировать 100 % отмосток многоквартирных домов.

6. Провести ремонты фасадов 7 многоквартирных домов


Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

В настоящее время жилищный фонд в муниципальном образовании сельское поселение Баранцевское характеризуется большим процентом износа конструктивных элементов многоквартирных домов, таких как: кровли, фасады, внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. В связи с этим увеличивается процент возникновения аварийных ситуаций, происходят большие потери энергоносителей.

По состоянию на 01.10.2014 г. в муниципальной собственности поселения находится 78 многоквартирных жилых дома. Из них на сегодняшний день практически  60 %

жилищного фонда требует капитального ремонта отдельных конструктивных элементов или инженерных систем. Учитывая итоги общих осмотров жилищного фонда в осенний период 2014 г., управляющей организацией при подготовке жилищного фонда муниципального образования к работе в зимний период 2014-2015 гг. были выявлены объекты, которые более других требуют проведения капитального ремонта по отдельным видам работ.

В Администрацию сельского поселения, управляющей организации многоквартирными домами  направлено большое количество обращений и жалоб жителей муниципального образования о недостаточном теплоснабжении; ненадлежащем электроснабжении по причине сбоев устаревшего оборудования; авариях при работе систем водоснабжения; о протекании межпанельных стыков жилых домов; о течи кровель, вызывающих затопление квартир верхних этажей многоквартирных домов вследствие погодных условий.

Проведение выборочных текущих ремонтов во многих случаях имеет кратковременный результат. В связи с этим возникает негативная реакция населения муниципального образования на работу управляющей организации и Администрации сельского поселения, в следствии чего  возрастает социальная напряженность. Сложившаяся ситуация способствует росту обращений жителей муниципального образования с исками в суды о возмещении им морального и материального ущерба.

Средства, ежегодно выделяемые из местного бюджета на проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов, недостаточны для приведения в надлежащее состояние всего жилищного фонда в муниципальном образовании, но помогают решать наиболее остро стоящие вопросы.

   Подпрограмма предусматривает мероприятия, способные активно улучшить состояние жилищного фонда муниципального образования, снизить аварийность и потери теплоресурсов на объектах, улучшить обеспечение населения водой нормативного качества и в целом повысить комфортность проживания населения.

 

2. Основные цели и задачи подпрограммы, сроки ее реализации,

целевые индикаторы и показатели.

Целью подпрограммы является:

-        создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

-        повышение качества реформирования жилищно-ком­мунального хозяйства;

-        создание условий для выполнения обязательств муниципального образования по проведению капитального ремонта жилищного фонда и обеспечения управления им собственниками помещений в многоквартирных домах;

       Для достижения поставленных целей необходима реализация следующих задач:

-        Проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

-        Увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда.

-        Повышение надежности инженерных систем и их развитие.

-        Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.

-        Создание условий для экономии эксплуатационных расходов.

Настоящая подпрограмма планируется к реализации в течение 2015-2019  годов, и        позволит осуществить проведение следующих видов работы:

      -     капитальный ремонт холодного и горячего водоснабжения в подвалах МКД;

      -     капитальный ремонт системы отопления и канализации в подвалах МКД;

      -   капитальный ремонт кровель;

      -    капитальный ремонт фасадов;

      - капитальный ремонт электрических щитов в подъездах  многоквартирных      жилых домов;

      - текущий ремонт подъездов МКД.

 

3.  Финансовое обеспечение подпрограммы

 

            Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета  и бюджета Чеховского муниципального района. Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы уточняется и устанавливается при формировании и исполнении местного бюджета на 2015-2019  годы, исходя из возможностей местного бюджета.

 

4. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. В рамках своих полномочий Администрация сельского поселения, управляющая организация, предприятия и организации, привлекаемые на конкурсной основе для проведения капитального ремонта многоквартирных домов,  выполняют целевые мероприятия подпрограммы за счет средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляют глава сельского поселения Баранцевское, заместитель главы администрации сельского поселения Баранцевское, Совет депутатов сельского поселения Баранцевское,  отдел содержания, развития инфраструктуры и градостроительства.

С учетом ресурсного обеспечения реализации подпрограммы и возможного изменения в ходе ее реализации приоритетов выполнения ремонтных работ, в перечень мероприятий возможно внесение соответствующих изменений и дополнений.

 

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

В результате реализации подпрограммы ожидается достижение следующих показателей: 

           1. Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в многоквартирных домах;

           2. Повышение качества оказываемых коммунальных услуг;

           3. Создание условий для развития самоуправления в жилищной сфере;

           4. Снижение социальной напряженности в обществе.

 

 

 

 

 

 

 


Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание и развитие жилищного хозяйства»

 

п/п

Мероприятия

 по реализации

подпрограммы

Перечень

процедур

обеспечи-

вающих их

выполне-

ние с ука-

занием

предельных сроков их

исполнения

Источ-

ники

финан-

сирова

ния

Срок испол-

нения

мероп-

риятия

Объем

финан-

сиро

вания

в теку-

щем

финан-

совом

году

(тыс.

руб)

Всего

(тыс.

руб)

Объем финансирования по годам

(тыс. руб.)

Ответст-

венный

за вы-

полне-

ние

мероп-

риятий

под-

прог-

раммы

Резуль-

таты

выпол-

нения

под-

прог-

раммы

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Уплата взноса

на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Региональному оператору МО

1.Подготовка сведений о мун.жилом фонде – I квартал

2.Заключение договора – I квартал

3. Оплата взноса – I-IV квартал

 

ИТОГО

 

 

2500,0

16795,4

 

3921,1

3371,8

3167,5

3167,5

3167,5

Отдел

содержания и

развития

инфра

структуры

Проведение капитального ремонта в сроки, определенные региональной программой Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы»

Бюджет

СП Баранцевское

2015-2019 г.г

2 500,0

15013,8

3879,4

2423,8

2375,6

3167,5

3167,5

Бюджет

Чеховского.

муниципального района

 

0

1781,6

41,7

948,0

791,9

0

0

2.

Капитальный

ремонт кровель многоквартирных домов

1.Подготовка технического задания на выполнение работ – I квартал

2. Осуществление закупок  - II-III квартал.

3.Заключение контрактов– - II-III квартал.

3. Оплата работ - III-IV квартал

 

Бюджет

СП Баранцевское

2015-2019 г.г

7907,5

5350,0

5 350,0

     0

0

0

0

Отдел

содержания и

развития

инфра

структуры

Увеличениеэксплуатируемых технических характеристик отремонтированных крыш

3.

Капитальный ремонт электрики в местах общего пользования многоквартирных домов

1.Подготовка технического задания на выполнение работ – I квартал

2. Осуществление закупок  - II-III квартал.

3.Заключение контрактов– - II-III квартал.

3. Оплата работ - III-IV квартал

 

Бюджет

СП Баранцевское

2015-2019 г.г

4206,5

25508,4

14 208,4

1300,0

0

5000,0

5000,0

Отдел

содержания и

развития

инфра

структуры

 

4.

Капитальный

ремонт инженерных систем ХВС, ГВС, отопления, канализации в подвалах многоквартирных домов

1.Подготовка технического задания на выполнение работ – I квартал

2. Осуществление закупок  - II-III квартал.

3.Заключение контрактов– - II-III квартал.

3. Оплата работ - III-IV квартал

 

Бюджет

СП Баранцевское

2015-2019 г.г

10367,0

25681,5

6 955,0

3850,0

0

7467,7

7408,8

Отдел

содержания и

развития

инфра

структуры

 

 

5.

Капитальный ремонт отмосток

многоквартирных домов

1.Подготовка технического задания на выполнение работ – I квартал

2. Осуществление закупок  - II-III квартал.

3.Заключение контрактов– - II-III квартал.

3. Оплата работ - III-IV квартал

 

Бюджет

СП Баранцевское

2015-2019 г.г

6540,6

12016,3

2 400,0

1611,3

2120,0

4000,0

1885,0

Отдел

содержания и

развития

инфра

структуры

 

 

6.

Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов

 

1.Подготовка технического задания на выполнение работ – I квартал

2. Осуществление закупок  - II-III квартал.

3.Заключение контрактов– - II-III квартал.

3. Оплата работ - III-IV квартал

 

Бюджет

СП Баранцевское

2015-2019 г.г

1472,9

11604,3

500,0

3700,0

5404,3

1000,0

1000,0

Отдел

содержания и

развития

инфра

структуры

 

 

7.

Текущий ремонт  подъездов многоквартирных домов

1.Подготовка технического задания на выполнение работ – I квартал

2. Осуществление закупок  - II-III квартал.

3.Заключение контрактов– - II-III квартал.

3. Оплата работ - III-IV квартал

 

Бюджет

СП Баранцевское

2015-2019 г.г

13870,9

44 750,0

6 500,0

10750,0

11 500,0

8000,0

8000,0

Отдел

содержания и

развития

инфра

структуры

 

8.

Обслуживание системы АПС и проверка пожарных кранов на водоотдачу в общежитии

д. 8А, ул. Новая,

с. Новый Быт

 

1.Заключение договора  -I-III кварталы.

3. Оплата работ - I-IV квартал

 

Бюджет

СП Баранцевское

2015-2019 г.г

115,0

575,0

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

Отдел

содержания и

развития

инфра

структуры

 

9.

Оплата за сбор денежных средств за соцнайм жилых помещений

1.Заключение договора  -I-III кварталы.

3. Оплата услуги - I-IV квартал

 

Бюджет

СП Баранцевское

2015-2019 г.г

-

129,0

55,0

37,0

     37,0

-

-

Отдел

содержания и

развития

инфра

структуры

 

10.

Составление сметно-технической документации и проведение технического надзора за проведением работ

1.Заключение договора  -I-III кварталы.

3. Оплата работ - I-IV квартал

 

Бюджет

СП Баранцевское

2015-2019 г.г

1600,0

4900,0

700,0

700,0

500,0

1500,0

1500,0

Отдел

содержания и

развития

инфра

структуры

 

11.

Приобретение и установка почтовых ящиков в общежитие д.8а,ул.Новая,с.Новый Быт

1.Заключение договора  III квартал.

3. Оплата работ - IV квартал

 

Бюджет

СП Баранцевское

2016 г.

-

100,0

-

100,0

-

-

-

Отдел

содержания и

развития

инфра

структуры

 

12.

Ремонт входа в общежитие д.8а

ул. Новая, с. Новый Быт

1.Заключение договора  III квартал.

3. Оплата работ - IV квартал

 

Бюджет

СП Баранцевское

2016г

-

100,0

-

100,0

-

-

-

Отдел

содержания и

развития

инфра

структуры

 

 

 

ВСЕГО:

 

 

 

47562,8

147509,9

40704,5

25635,1

22843,8

30250,2

28076,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

сельского поселения Баранцевское «Содержание и развитие жилищного хозяйства»

 

 

п/п

 

Задачи,

направленные

 на

достижение

цели

Планируемый объем

финансирования на

решение данной

задачи (тыс.руб)

Качественные или

количественные

целевые показатели,

характеризующие

достижение

целей и

решения задач

Единица

измерения

Базовое

значение

показателя

(на начало

реализации

подпрограммы)

 

Планируемое значение показателей по годам реализации

 

Бюджет

СП

Баранцевское

Другие

Источники

 

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1.

Уплата взноса за  капитальный ремонт муниципального жилищного фонда региональному оператору МО

15013,8

1781,6

Проведение капитального ремонта в сроки, определенные региональной программой М.о  «Проведение капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории М.о, на 2014-2038 годы»

процент

0

100

100

100

100

100

 

2.

Капитальный ремонт кровель многоквартирных домов

5350,0

-

Увеличение доли отремонтированного жилого фонда

процент

 

44

44

44

44

44

 

3.

Капитальный ремонт электрики в местах общего пользования многоквартирных домов

25508,4

-

Увеличение доли отремонтированного жилого фонда

процент

 

9

13

13

17

21

 

4.

Капитальный ремонт системы ХВС, ГВС, отопления, канализации в подвалах МКД

25681,5

-

Увеличение доли отремонтированного жилого фонда

процент

 

18 %

26

26

34

42

 

5.

Капитальный ремонт отмостки многоквартирных домов

12016,3

-

Увеличение доли отремонтированного жилого фонда

процент

 

60

95

100

-

 -

80

90

6.

Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов

11604,3

-

Увеличение доли отремонтированного жилого фонда

процент

 

11

12

13

14

15

 

7.

Текущий ремонт подъездов многоквартирных домов и мест общего пользования

44750,0

-

Увеличение доли отремонтированного жилого фонда

процент

 

70

95

100

-

-

 

8.

Обслуживание системы АПС и проверка пожарных кранов на водоотдачу в общежитии

д. 8А, ул. Новая,

с. Новый Быт

575,0

-

Уменьшение пожароопасной обстановки

процент

 

100

100

100

100

100

 

9.

Оплата за сбор денежных средств за соцнайм жилых помещений

129,0

-

Услуги по содержанию жилфонда

процент

 

100

100

100

100

100

 

10.

Составление сметно-технической документации и проведение технического надзора за проведением работ

4900,0

-

Контроль за качеством выполненных работ

процент

 

100

100

100

100

100

 

11.

Приобретение и установка почтовых ящиков в общежитие д.8а,ул.Новая,с.Новый Быт

100,0

-

Увеличение доли отремонтированного жилищного фонда

процент

 

-

100

-

-

-

 

12.

Ремонт входа в общежитие д.8а ул.Новая, с.Новый Быт

100,0

-

Увеличение доли отремонтированного жилищного фонда

процент

 

-

100

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Обоснование  финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

«Содержание и развитие жилищного хозяйства»

 

Наименования

мероприятий

подпрограмм

Источник

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых

ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс.руб.)

Эксплуатаци-

онные расходы,

возникающие в

результате реализации

мероприятия

Подпрограмма

«Содержание и развитие жилищного

хозяйства»

ВСЕГО:

 

2015-2019 г.г. –  147509,9

 

2015 год –  40704,5

2016 год –  25635,1

2017 год –  22843,8

2018 год –  30250,2

2019 год –  28076,3

 

Бюджет

СП Баранцевское

2015-2019 г.г. – 145728,3

 

2015 год – 40662,8

2016 год – 24687,1

2017 год – 22051,9

2018 год – 30250,2

2019 год – 28076,3

Бюджет Чеховского муниципального района

2015-2019 г.г. –  1781,6

 

2015 год – 41,7

2016 год –  948,0

2017 год –  791,9

2018 год –  0

2019 год –  0

1. Уплата взноса на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Региональному оператору

Московской области

ИТОГО:

S мун. х 7,80 х 12 х 5.

где:

S мун. – общая площадь муниципального жилья

7,80 – цена за 1 кв.м.

12 – количество месяцев

5 – пять лет

2015-2019 г.г. – 16795,4

 

2015 год – 3921,1

2016 год – 3371,8

2017 год – 3167,5

2018 год – 3167,5

2019 год – 3167,5

-

Бюджет

СП Баранцевское

2015-2019 г.г. – 15013,8

 

2015 год –  3879,4

2016 год –  2423,8

2017 год –  2375,6

2018 год –  3167,5

2019 год – 3167,5

 

Бюджет Чеховского муниципального района

2015-2019 г.г. – 1781,6

 

2015 год – 41,7

2016 год – 948,0

2017 год –  791,9

2018 год –  0

2019 год – 0

 

2. Услуги по содержанию многоквартирных домов

Бюджет

СП Баранцевское

Финансовые средства определены согласно сметной документации на проведение мероприятия

2015-2019 г.г. – 704,0

 

2015 год – 170,0

2016 год – 152,0

2017 год – 152,0

2018 год – 115,0

2019 год – 115,0

 

3. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов

Бюджет

СП Баранцевское

Финансовые средства определены согласно сметной документации на проведение мероприятия

2015-2019 г.г. – 85 260,5

 

2015 год –  30 113,4

2016 год –  11 361,3

2017 год –   8 024,3

2018 год –  18 967,7

2019 год –  16 793,8

-

4. Текущий ремонт подъездов многоквартирных домов

Бюджет

СП Баранцевское

Финансовые средства определены согласно сметной документации на проведение мероприятия

2015-2019 г.г. – 44750,0

 

2015 год – 6500,0

2016 год – 10750,0

2017 год – 11500,0

2018 год – 8000,0

2019 год – 8000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт подпрограммы «Благоустройство»

 

Наименование подпрограммы

Благоустройство

Цель подпрограммы

Создание благоприятных  условий для проживания и массового отдыха населения,  благоустройство территорий сельского поселения Баранцевское

Заказчик подпрограммы

Администрация сельского поселения Баранцевское

Задачи подпрограммы

1. Содержание, озеленение и благоустройство территории сельского поселения Баранцевское, опиловка сухих аварийных деревьев.

2. Содержание, ремонт и дополнительные установки детских площадок, ограждений, скамеек, урн.

3. Устройство на придомовых территориях площадок для автотранспорта, тротуаров и проведение ремонтов придомовых дорог.

4. Вывоз несанкционированных свалок мусора, отлов безнадзорных животных.

5. Ремонты контейнерных площадок, зон отдыха и парковых зон, ремонт пешеходных мостов и колодцев.

Сроки реализации подпрограммы

2015-2019 годы

Источники

финансирования

подпрограммы по годам

реализации и главным

распорядителем

бюджетных

средств в том

числе по годам:

Наименование

подпрограммы

Главный

Распорядитель

бюджетных средств

Источник

финансирования

Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы (тыс. руб.)

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

ИТОГО:

 

Всего:

в том числе

по годам

41515,2

28621,1

49077,7

46265,1

47265,1

        212 744,2

 

«Благоустройство»

Администрация

СП

Баранцевское

Средства

бюджета

СП

Баранцевское

41513,5

28544,8

 49 000,0

 

 

 46265,1

 47265,1

212 588,5

 

 

 

Средства

бюджета

Московской области

-

-

-

-

-

-

 

 

 

Средства

Федерального

бюджета

-

-

-

-

-

-

 

 

Администрация

СП

Баранцевское

Средства бюджета

Чеховского

муниципального района

1,7

76,3

77,7

-

-

155,7

Планируемые результаты реализации  подпрограммы

1. Содержать территорию сельского поселения Баранцевское, детские площадки, придомовые территории согласно норм и правил благоустройства Московской области.

2. Отремонтировать 100% контейнерных площадок, стоящих на балансе сельского поселения Баранцевское (17 штук).

3. Довести количество площадок для автотранспорта на придомовых территориях до 2500 машиномест, отремонтировать   2000 кв.м. тротуаров в придомовых зонах многоквартирных домов.

4. Установить 9000 пог.м. ограждений придомовых газонов и 150/50 скамеек/урн.

5. Установить дополнительно 8 детских игровых площадок, провести доукомплектование новыми элементами 15 д/площадок.

6. Организовать вывоз несанкционированных свалок мусора с территории сельского поселения Баранцевское и опиловку сухих деревьев по мере необходимости, проводить работы по борьбе с борщевиком.

7. Отремонтировать и провести чистку 25 колодцев и очистить 4 водоема на территории сельского поселения Баранцевское.

8. Благоустроить зоны отдыха, спорта  и массовых гуляний в населенных пунктах с. Новый Быт, д. Крюково, п. Васькино и провести их ограждение.

9. Проводить постоянный отлов безнадзорных и агрессивных животных.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.    Введение

Подпрограмма «Благоустройство» разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Устава сельского поселения Баранцевское.

При разработке подпрограммы учитывались предложения населения сельского поселения Баранцевское, предприятий и организаций, находящихся на территории поселения по благоустройству территории поселения.

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Благоустройству территории сельского поселения Баранцевское необходимо уделить большое внимание, так как  территория сельского поселения Баранцевское очень большая, на ней находится 33 населенных пункта и постоянно проживает около 11 тыс. жителей.  Дворовые территории, являющиеся важной составляющей территории сельского поселения,  выполняют несколько функций:

- во-первых, это зоны большой антропогенной нагрузки, поэтому здесь должно быть достаточно пешеходных дорожек;

            - во-вторых, это место отдыха и общения жителей, которое включают зоны тихого и активного отдыха, поэтому непременный элемент каждого двора и сквера  – скамья, урны, игровые площадки для маленьких детей, спортивные площадки, площадки для автотранспорта.           

 

3. Цель и задачи подпрограммы.

          Создание благоприятных условий для проживания и массового отдыха населения, благоустройство территории сельского поселения Баранцевское.          

Обустройство мест массового отдыха и спорта населения.

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

      В результате реализации подпрограммных мероприятий произойдет:

- увеличение количества урн и скамеек;

- благоустройство мест массового отдыха населения;

- привлечение молодежи к физкультуре и спорту;

- уменьшение количества несанкционированных свалок и сухих деревьев;

-  увеличение количества благоустроенных родников;

- увеличение ограждений придомовых территорий и зон отдыха;

  - увеличение количества детских площадок.

5.    Финансовое обеспечение и сроки реализации  подпрограммы.

Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета

сельского поселения Баранцевское  и бюджета Чеховского муниципального района.

Срок реализации подпрограммы  с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года.

Финансовое обеспечение подпрограммы подлежит ежегодному уточнению и корректировке.

6. Исполнители  подпрограммы.

Исполнителями подпрограммы являются:

-  Отдел содержания, развития  инфраструктуры и градостроительства, другие  отделы Администрации сельского поселения Баранцевское;

- Организации и предприятия, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от форм собственности,  имеющие лицензии на право ведения  проектно-сметной, ремонтно-эксплутационной и другой деятельности, связанной с реализацией подпрограммы.

7. Контроль за ходом реализации подпрограммы.

Контроль за выполнением настоящей подпрограммы осуществляется Администрацией сельского поселения Баранцевское.

8. Механизм реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы будет осуществляться  организациями и предприятиями согласно заключенных контрактов с Администрацией сельского поселения Баранцевское на основании Федерального Закона от 05 апреля 2013 г.

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд».


Перечень мероприятий подпрограммы «Благоустройство»

                                                                                                                                           

п/п

Мероприятия

 по реализации подпрограммы

Перечень

процедур

обеспечи-

вающих их

выполне-

ние с ука-

занием

предель-

ных сроков их

исполнения

Источники

финансирова

ния

Срок испол-

нения

мероп-

риятия

Объем

Финансирования

в текущем

финансовом

году

(тыс.руб)

Всего

(тыс.руб)

Объем финансирования по годам

(тыс. руб.)

Ответс-

венный

за выполнение

мероприятий

подпрограммы

Резуль-

таты

выпол-

нения

под-

прог-

раммы

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Текущее содержание объектов благоустройства сельского поселения Баранцевское:

-очистка дорожек от снега вручную;

-посыпка обледенелых дорожек песком;

-подметание  асфальтовых дорожек;

-покраска бордюров;

-побелка деревьев;

-очистка урн от мусора;

-вывоз мусора;

- покраска скамеек и урн

1.Подготовка технического задания на выполнение работ на очередной год  – IV квартал

2. Осуществление закупок  - IVI кварталы.

3.Заключение контрактов– I-IV кварталы.

3. Оплата работ - I-IV кварталы

 

Бюджет СП Баранцевское

2015-2019 г.г.

1 874,6

36570,0

5 000,0

6070,0

8500,0

8500,0

8500,0

Отдел

содержания и

развития

инфраструктуры

 

2.

Озеленение территорий сельского поселения Баранцевское:

-очистка газонов от мусора;

-выкашивание  территорий;

-стрижка живой изгороди;

- сбор опавших листьев;

- покраска ограждений газонов;

- вывоз мусора

1.Подготовка технического задания на выполнение работ на очередной год  – IV квартал

2. Осуществление закупок  - IVI кварталы.

3.Заключение контрактов– I-IV кварталы.

3. Оплата работ - II-III кварталы

 

Бюджет СП Баранцевское

2015-2019 г.г.

726,3

16 500,0

3 000,0

1500,0

2 500,0

4 500,0

5 000,0

Отдел

содержания и

развития

инфраструктуры

 

3.

Текущий ремонт и содержание детских игровых площадок:

-очистка площадок от снега;

- очистка урн от мусора;

-уборка мусора с д/площадок;

-завоз песка в песочницы;

- выкашивание территорий д/площадок;

- текущий ремонт д/площадок;

- вывоз мусора с д/площадок;

- подкраска элементов;

1.Подготовка технического задания на выполнение работ на очередной год  – IV квартал

2. Осуществление закупок  - IVI кварталы.

3.Заключение контрактов– I-IV кварталы.

3. Оплата работ - I-IV кварталы

 

Бюджет СП Баранцевское

2015-2019 г.г.

493,5

11320,0

1 500,0

820,0

2 500,0

3 000,0

3 500,0

Отдел

содержания и

развития

инфраструктуры

 

4.

Устройство детских площадок и дополнение новыми элементами существующих детских площадок

1.Подготовка технического задания на выполнение работ– I квартал

2. Осуществление закупок  - IIIII кварталы.

3.Заключение контрактов– II-III кварталы.

3. Оплата работ - II-III кварталы

 

Бюджет СП Баранцевское

2015-2019 г.г.

1 039,2

10 600,0

1 100,0

0

3 500,0

3 000,0

3 000,0

Отдел

содержания и

развития

инфраструктуры

 

5.

Вывоз несанкциониро-

ванных свалок мусора

1.Подготовка технического задания на выполнение работ на очередной год  – IV квартал

2. Осуществление закупок  – I-IV кварталы.

3.Заключение контрактов– I-IV кварталы.

3. Оплата работ - I-IV кварталы

 

Бюджет СП Баранцевское

2015-2019 г.г.

1 400,0

 

 

 

12973,9

 

1963,5

 

 

 

1180,2

 

 

2000,0

 

 

 

3665,1

 

 

 

4165,1

 

 

 

Отдел

содержания и

развития

инфраструктуры

 

Бюджет Чеховского муниципального района

2015-2019 г.г.

-

155,7

1,7

76,3

77,7

-

-

Отдел

содержания и

развития

инфраструктуры

 

6.

Благоустройство и чистка водоемов

1.Подготовка технического задания на выполнение работ – I квартал

2. Осуществление закупок  – II-III кварталы.

3.Заключение контрактов– II-III кварталы.

3. Оплата работ – II-III кварталы

 

Бюджет СП Баранцевское

2015-2019 г.г.

5 000,0

15 200,0

300,0

1 900,0

3 000,0

5 000,0

5 000,0

Отдел

содержания и

развития

инфраструктуры

 

7.

Ремонт  пешеходных мостов через ручьи

1.Подготовка технического задания на выполнение работ  – I квартал

2. Осуществление закупок  – II-III кварталы.

3.Заключение контрактов– II-III кварталы.

3. Оплата работ – II-III кварталы

 

Бюджет СП Баранцевское

2015-2019 г.г.

893,0

5 200,0

450,0

1150,0

3000,0

300,0

300,0

Отдел

содержания и

развития

инфраструктуры

 

8.

Ремонт и покраска скамеек и урн, ограждений, расположенных вдоль тротуаров и в зонах отдыха

1.Подготовка технического задания на выполнение работ  – I квартал

2. Осуществление закупок  – II-III кварталы.

3.Заключение контрактов– II-III кварталы.

3. Оплата работ – II-III кварталы

 

Бюджет СП Баранцевское

2015-2019 г.г.

180,3

950,0

150,0

0

0

400,0

400,0

Отдел

содержания и

развития

инфраструктуры

 

9.

Благоустройство зон отдыха и массовых гуляний

1.Подготовка технического задания на выполнение работ  – I квартал

2. Осуществление закупок  – II-III кварталы.

3.Заключение контрактов– II-III кварталы.

3. Оплата работ – II-III кварталы

 

Бюджет СП Баранцевское

2015-2019 г.г.

1 352,6

15006,4

1 600,0

106,4

6 300,0

3 500,0

3 500,0

Отдел

содержания и

развития

инфраструктуры

 

10.

Ремонт колодцев и родников  для забора воды в населенных пунктах

1.Подготовка технического задания на выполнение работ  – I квартал

2. Осуществление закупок  – II-III кварталы.

3.Заключение контрактов– II-III кварталы.

3. Оплата работ – II-III кварталы

 

Бюджет СП Баранцевское

2015-2019 г.г.

500,0

4 000,0

500,0

1500,0

1000,0

500,0

500,0

Отдел

содержания и

развития

инфраструктуры

 

11.

Ремонт  контейнерных площадок для сбора мусора:

- покраска

- асфальтирование

1.Подготовка технического задания на выполнение работ  – I квартал

2. Осуществление закупок  – II-III кварталы.

3.Заключение контрактов– II-III кварталы.

3. Оплата работ – II-IVкварталы

 

Бюджет СП Баранцевское

2015-2019 г.г.

791,2

4800,0

2550,0

1750,0

500,0

-

-

Отдел

содержания и

развития

инфраструктуры

 

12.

Устройство площадок для автотранспорта на территории

СП Баранцевское

1.Подготовка технического задания на выполнение работ  – I квартал

2. Осуществление закупок  – II-III кварталы.

3.Заключение контрактов– II-III кварталы.

3. Оплата работ – II-IVкварталы

 

Бюджет СП Баранцевское

2015-2019 г.г.

5 000,0

20 426,4

7 400,0

3026,4

3 000,0

4 000,0

3 000,0

Отдел

содержания и

развития

инфраструктуры

 

13.

Ремонт  (устройство) тротуаров

1.Подготовка технического задания на выполнение работ  – I квартал

2. Осуществление закупок  – II-IV кварталы.

3.Заключение контрактов– II-III кварталы.

3. Оплата работ – II-IV кварталы

 

Бюджет СП Баранцевское

2015-2019 г.г.

4 939,2

17 368,8

5 350,0

518,8

3 000,0

4 000,0

4 500,0

Отдел

содержания и

развития

инфраструктуры

 

14.

Окос борщевика

и опиловка сухих деревьев

1.Подготовка технического задания на выполнение работ  – I квартал

2. Осуществление закупок  – II-III кварталы.

3.Заключение контрактов– II-III кварталы.

3. Оплата работ – II-IV кварталы

 

Бюджет СП Баранцевское

2015-2019 г.г.

334,0

2533,0

400,0

633,0

500,0

500,0

500,0

Отдел

содержания и

развития

инфраструктуры

 

15.

Изготовление и установка скамеек и урн

1.Подготовка технического задания на выполнение работ  – I квартал

2. Осуществление закупок  – II-IV кварталы.

3.Заключение контрактов– II-IV кварталы.

3. Оплата работ – II-IV кварталы

 

Бюджет СП Баранцевское

2015-2019 г.г.

726,6

600,0

600,0

0

0

-

-

Отдел

содержания и

развития

инфраструктуры

 

16.

Устройство ограждений газонов у многоквартирных домов

и дворовых территорий

1.Подготовка технического задания на выполнение работ  – I квартал

2. Осуществление закупок  – II-IV кварталы.

3.Заключение контрактов– II-IV кварталы.

3. Оплата работ – II-IV кварталы

 

Бюджет СП Баранцевское

2015-2019 г.г.

3 000,0

4600,0

1 250,0

350,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Отдел

содержания и

развития

инфраструктуры

 

17.

Ограждение малых форм и зон отдыха

1.Подготовка технического задания на выполнение работ  – I квартал

2. Осуществление закупок  – II-IV кварталы.

3.Заключение контрактов– II-IV кварталы.

3. Оплата работ – II-IV кварталы

 

Бюджет СП Баранцевское

2015-2019 г.г.

1 920,0

6850,0

1 800,0

1050,0

0

2 000,0

2 000,0

Отдел

содержания и

развития

инфраструктуры

 

18.

Ремонт гидротехнических сооружений (плотин)

1.Подготовка технического задания на выполнение работ  – I квартал

2. Осуществление закупок  – II квартал.

3.Заключение контрактов– II квартал.

3. Оплата работ – III-квартал

 

Бюджет СП Баранцевское

2015-2019 г.г.

0

3 200,0

1 200,0

0

0

1 000,0

1 000,0

Отдел

содержания и

развития

инфраструктуры

 

19.

Мероприятия по благоустройству территории возле монастыря «Давидова Пустынь» в с. Новый Быт:

- устройство лестницы;

- устройство основания под Памятник;

-благоустройство территории

1.Подготовка технического задания на выполнение работ  – I квартал

2. Осуществление закупок  – II-IV кварталы.

3.Заключение контрактов– II-IV кварталы.

3. Оплата работ – II-IV кварталы

 

Бюджет СП Баранцевское

2015-2019 г.г.

0

2 700,0

2 700,0

     0

0

-

-

Отдел

содержания и

развития

инфраструктуры

 

20.

Отлов безнадзорных и агрессивных животных

1.Подготовка технического задания на выполнение работ на очередной год  – IV квартал

2. Осуществление закупок  - IVI кварталы.

3.Заключение контрактов– I-IV кварталы.

3. Оплата работ - I-IV кварталы

 

Бюджет СП Баранцевское

2015-2019 г.г.

280,5

1 900,0

300,0

500,0

500,0

300,0

300,0

Отдел

содержания и

развития

инфраструктуры

 

21.

Подготовка территорий к проведениям государственных и муниципальных праздников

1.Подготовка технического задания на выполнение работ – I квартал

2. Осуществление закупок  – I- IV кварталы.

3.Заключение контрактов– I-IV кварталы.

3. Оплата работ - I-IV кварталы

 

Бюджет СП Баранцевское

2015-2019 г.г.

0

1290,0

150,0

140,0

800,0

100,0

100,0

Отдел

содержания и

развития

инфраструктуры

 

22.

Благоустройство малых форм (парков) на территории СП Б

1.Подготовка технического задания на выполнение работ  – I квартал

2. Осуществление закупок  – II-IV кварталы.

3.Заключение контрактов– II-IV кварталы.

3. Оплата работ – II-IV кварталы

 

Бюджет СП Баранцевское

2015-2019 г.г.

0

7 700,0

1 400,0

2 300,0

3000,0

500,0

500,0

Отдел

содержания и

развития

инфраструктуры

 

23.

Составление сметной  документации и проведение технического надзора за производством работ

1.Подготовка технического задания на выполнение работ  – I квартал

2. Осуществление закупок  – II-IV кварталы.

3.Заключение контрактов– II-IV кварталы.

3. Оплата работ – II-IV кварталы

 

Бюджет СП Баранцевское

2015-2019 г.г.

 

2 900,0

500,0

700,0

700,0

500,0

500,0

Отдел

содержания и

развития

инфраструктуры

 

24.

Изготовление и установка информационных щитов и табличек  в населенных пунктах

1.Подготовка технического задания на выполнение работ  – I квартал

2. Осуществление закупок  – II-IV кварталы.

3.Заключение контрактов– II-IV кварталы.

3. Оплата работ – II-IV кварталы

 

Бюджет СП Баранцевское

2015-2019 г.г.

 

700,0

150,0

350,0

200,0

-

-

Отдел

содержания и

развития

инфраструктуры

 

25.

Составление схем дворовых территорий

1.Подготовка технического задания на выполнение работ  – I квартал

2. Осуществление закупок  – II-IV кварталы.

3.Заключение контрактов– II-IV кварталы.

3. Оплата работ – II-IV кварталы

 

Бюджет СП Баранцевское

2015-2019 г.г.

 

200,0

200,0

-

-

-

-

Отдел

содержания и

развития

инфраструктуры

 

26.

Комплексное благоустройство дворовых территорий (10 % дворов)

Контракт

2-й квартал

Бюджет СП Баранцевское

2016-2019 г.г.

 

6500,0

-

3000,0

3500,0

-

-

Отдел

содержания и

развития

инфраструктуры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО:

 

 

 

30451,0

212744,2

41515,2

28621,1

49077,7

46265,1

47265,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

сельского поселения Баранцевское «Благоустройство»

 

п/п

Задачи, направ-

ленные на

достижение

цели

Планируемый объем

финансирования на

решение данной

задачи (тыс.руб)

Качественные или

количественные

целевые показатели,

характеризующие

достижение целей и

решения задач

Еди-

ница

изме-

рения

 

 

Базовое

значение

показателя

(на начало

реализации

программ

мы)

 

 

Планируемое значение показателей по годам реализации

Бюджет

СП

Баран-

цевское

Другие

источники

(бюджет

Чеховского

муницип.

района)

 

 

2015 г

 

 

2016 г

 

 

2017 г

      

 

2018 г

 

 

2019 г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Текущее содержание объектов благоустройства

36 570,0

-

Содержать 100 %

территории сельского поселения Баранцевское согласно Нормам  и Правилам

благоустройства Московской области

Процент

100

100

100

100

100

100

2.

Озеленение территорий

16 500,0

-

Своевременное и качественное содержание 100 % объектов озеленения (газоны, парки) на территории СП Баранцевское

Процент

100

100

100

100

100

100

3.

Текущий ремонт и содержание детских игровых площадок

11320,0

-

Содержание 100 % детских игровых площадок согласно Нормам и Правилам Московской области и требований Госадмтехнадзора Московской области

Процент

100

100

100

100

100

100

4.

Устройство новых детских площадок и доукомплектование существующих детских площадок

10 600,0

-

Довести количество д/площадок на территории сельского поселения Баранцевское до 32.

Доукомплектовать

новыми элементами существующие

площадки (21 шт.)

шт

 

 

 

 

 

 

 

шт

На балансе СП Баранцевское

находится 21 детская

площадка

 

 

Доукомплекто-

ваны  6 шт.

23

 

 

 

 

 

 

 

9

24

 

 

 

 

 

 

 

12

24

 

 

 

 

 

 

 

15

26

 

 

 

 

 

 

 

18

28

 

 

 

 

 

 

 

21

5.

Вывоз несанкционированных  свалок мусора

12 973,9

155,7

Содержать территорию сельского поселения Баранцевское в чистоте,  вывезти 40 000 м³ несанкционированных свалок мусора

куб. м

0

2000,0

4000,0

7500,0

11000,0

15000,0

6.

Благоустройство и чистка водоемов

15 300,0

-

Привести в порядок (очистить) 8 водоемов

шт

Очищено 2 водоема

4

5

6

7

8

7.

Ремонт пешеходных мостов

5 200,0

-

Провести ремонт 11 пешеходных мостов

шт

Отремонтиро-

вано 3 моста

6

8

9

10

11

8.

Ремонт и покраска скамеек, урн и ограждений, расположенных вдоль тротуаров и в зонах отдыха

950,0

-

Содержать 100 %  скамеек, урн и  ограждений в хорошем состоянии

Процент

100

100

100

100

100

100

9.

Благоустройство зон отдыха и массовых гуляний

15 006,4

-

Провести благоустройство зон отдыха и массовых гуляний в с. Новый Быт, д. Крюково,

п. Васькино (5 объектов)

шт.

0

1

2

3

4

5

10.

Ремонт колодцев и родников на территории  СП Баранцевское

4 000,0

-

Отремонтировать и очистить 19 колодцев

шт

Отремонти-

ровано и очищено 4 шт

8

18

20

22

25

11.

Ремонт контейнерных площадок для сбора мусора

4800,0

-

Отремонтировать 17 контейнерных площадок для сбора мусора

шт

Отремонтирова

но 7 контейнер

ных площадок

11

16

17

-

-

12.

Устройство площадок для автотранспорта

20 426,4

-

Довести площадки для автотранспорта до 2500

машиномест

маши-

номест

Имеется  в наличии

Площадки для автотранспор-

та на 1170 машиномест

1436

1702

1968

2234

2500

13.

Ремонт  тротуаров

17 368,8

-

Отремонтировать  2000 кв.м. тротуаров, устроить 3000 кв.м. новых тротуаров

кв. м

ремонт

тротуары

новые тротуары

 

400

600

 

800

1200

 

1200

1800

 

1600

2400

 

2000

3000

14.

Окос борщевика и опиловка деревьев

2533,0

-

Ежегодно окашивать по 10 Га борщевика и опиливать сухие деревья по мере необходимости

Га

10

10

10

10

10

10

15.

Изготовление и установка скамеек и урн на территории сельского поселения Баранцевское

600,0

-

Довести количество установленных:

-скамеек до 700 шт.;

- урн до 270 шт

штук

Установлено

скамеек

500 шт

урн 170 шт

 

 

 

600

220

 

 

700

270

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

-

-

16.

Устройство ограждений газонов у многоквартирных домов

4 600,0

-

Оградить придомовые газоны забором 15000 пог.м.

пог. м

Имеется ограждения газонов 5000 пог.м.

8000

9000

10000

11000

12000

17.

Ограждение  малых форм и зон отдыха

6850,0

-

Оградить 6 малых  форм, зон отдыха

шт

Ограждена 1 зона отдыха

2

3

3

4

5

18.

Ремонт  гидротехнических сооружений (плотин)

3200,0

-

Содержать гидротехнические сооружения (плотины) в исправном состоянии (Провести ремонт 3 плотин)

шт.

0

1

-

1

2

3

19.

Мероприятия по благоустройству территории возле монастыря «Давидова Пустынь» в с. Новый Быт

2700,0

-

-Устройство лестницы;

- устройство основания под Памятник;

- благоустройство территории

пог. м

 

куб. м

0

 

0

200

 

30

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

20.

Отлов безнадзорных  и агрессивных животных

1900,0

-

Контроль и постоянный отлов безнадзорных и агрессивных животных (отловить 750 безнадзорных животных)

шт.

0

100

300

450

600

750

21.

Подготовка  территорий к  проведениям государственных и муниципальных праздников

1290,0

-

Подготовка 100 % мест массовых гуляний в дни праздников

Процент

100

100

100

100

100

100

22.

Благоустройство малых форм (парков) на  территории сельского поселения Баранцевское

7700,0

-

Санитарная чистка и благоустройство  3-х малых форм (парков)

шт

0

0,5

1

1,5

2

3

23.

Составление сметной  документации и проведение технического надзора за производством работ

2900,0

-

Контроль за качеством выполненных работ

процент

100

100

100

100

100

100

24.

Изготовление и установка информационных щитов в населенных пунктах

700,0

-

Соблюдение правил благоустройства территории

процент

100

100

100

100

100

100

25.

Составление схем дворовых территорий

200,0

-

Доля благоустроенных дворовых территорий

процент

60

100

-

-

-

-

26.

 Комплексное благоустройство дворовых территорий (10 % дворов)

   6500,0

-

Доля благоустроенных дворовых территорий

процент

0

10

20

30

40

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обоснование  финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Благоустройство»

 

Наименования

мероприятий

подпрограмм

Источник

финанси-

рования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на

реализацию мероприятия

Общий объем финансовых

ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс.руб.)

Эксплуатаци-

онные расходы,

возникающие в

результате реализации

мероприятия

Подпрограмма «Благоустройство»

ВСЕГО

 

2015-2019 г.г. – 212 744,2

 

2015 год – 41515,2

2016 год – 28621,1

2017 год – 49077,4

2018 год – 46265,1

2019 год – 47265,1

 

Бюджет СП Баранцевское

 

2015-2019 г.г. – 212 588,5

 

2015 год – 41513,5

2016 год – 28544,8

2017 год – 48999,7

2018 год – 46265,1

2019 год – 47265,1

 

Бюджет Чеховского муниципального района

2015-2019 г.г. – 155,7

 

2015 год – 1,7

2016 год – 76,3

2017 год – 77,7

2018 год – 0

2019 год – 0

 

1.Текущее содержание объектов  благоустройства сельского поселения Баранцевское

Бюджет СП Баранцевское

 

Финансовые средства определены согласно сметной документации на проведение мероприятия

205-2019 г.г. – 36 570,0

 

2015 год – 5000,0

2016 год – 6070,0

2017 год – 8500,0

2018 год – 8500,0

2019 год – 8500,0

 

2. Озеленение территорий сельского поселения Баранцевское

Бюджет СП Баранцевское

 

Финансовые средства определены согласно сметной документации на проведение мероприятия

2015-2019 г.г. – 16 500,0

 

2015 год – 3000,0

2016 год – 1500,0

2017 год – 2500,0

2018 год – 4500,0

2019 год – 5000,0

 

3. Текущий ремонт и содержание детских игровых площадок

Бюджет СП Баранцевское

 

Финансовые средства определены согласно сметной документации на проведение мероприятия

2015-2019 г.г. - 11320,0

 

2015 год – 1500,0

2016 год – 820,0

2017 год – 2500,0

2018 год – 3000,0

2019 год – 3500,0

 

4. Устройство новых детских площадок и дополнение новыми элементами  существующих детских площадок

Бюджет СП Баранцевское

 

Финансовые средства определены согласно сметной документации на проведение мероприятия

2015-2019 г.г. – 10600,0

 

2015 год – 1100,0

2016 год – 0

2017 год – 3500,0

2018 год – 3000,0

2019 год – 3000,0

 

5. Вывоз несанкционированных свалок мусора с территории сельского поселения Баранцевское

Бюджет СП Баранцевское

 

Финансовые средства определены согласно сметной документации на проведение мероприятия

2015-2019 г.г. –12973,9

 

2015 год –1963,5

2016 год –1180,2

2017 год –2000,0

2018 год –3665,1

2019 год –4165,1

 

Бюджет

Чеховского

муниципального района

2015-2019 г.г. – 155,7

 

2015 год – 1,7

2016 год – 76,3

2017 год – 77,7

2018 год – 0

2019 год – 0

 

6. Благоустройство и чистка водоемов

Бюджет СП Баранцевское

 

Финансовые средства определены согласно сметной документации на проведение мероприятия

2015-2019 г.г. – 15200,0

 

2015 год – 300,0

2016 год – 1900,0

2017 год – 3000,0

2018 год – 5000,0

2019 год – 5000,0

 

7. Ремонт пешеходных мостов

Бюджет СП Баранцевское

 

Финансовые средства определены согласно сметной документации на проведение мероприятия

2015-2019 г.г. – 5200,0

 

2015 год – 450,0

2016 год –1150,0

2017 год – 3000,0

2018 год – 300,0

2019 год – 300,0

 

8. Ремонт и покраска скамеек, урн и ограждений

Бюджет СП Баранцевское

 

Финансовые средства определены согласно сметной документации на проведение мероприятия

2015-2019 г.г. – 950,0

 

2015 год – 150,0

2016 год – 0

2017 год – 0

2018 год – 400,0

2019 год – 400,0

 

9.Благоустройство зон отдыха и массовых гуляний

Бюджет СП Баранцевское

 

Финансовые средства определены согласно сметной документации на проведение мероприятия

2015-2019 г.г. – 15 006,4

 

2015 год – 1600,0

2016 год –  106,4

2017 год – 6300,0

2018 год – 3500,0

2019 год – 3500,0

 

10. Ремонт колодцев

Бюджет СП Баранцевское

 

Финансовые средства определены согласно сметной документации на проведение мероприятия

2015-2019 г.г. – 4000,0

 

2015 год – 500,0

2016 год – 1500,0

2017 год – 1000,0

2018 год – 500,0

2019 год – 500,0

 

11. Ремонт контейнерных площадок

Бюджет СП Баранцевское

 

Финансовые средства определены согласно сметной документации на проведение мероприятия

2015-2019 г.г. – 4 800,0

 

2015 год – 2550,0

2016 год – 1750,0

2017 год – 500,0

2018 год – 0

2019 год – 0

 

12. Устройство площадок для автотранспорта

Бюджет СП Баранцевское

 

Финансовые средства определены согласно сметной документации на проведение мероприятия

2015-2019 г.г. – 20 426,4

 

2015 год –7 400,0

2016 год –3 026,4

2017 год –3 000,0

2018 год –4 000,0

2019 год –3 000,0

 

13. Ремонт  пешеходных тротуаров

Бюджет СП Баранцевское

 

Финансовые средства определены согласно сметной документации на проведение мероприятия

2015-2019 г.г. – 17 368,8

 

2015 год –5350,0

2016 год – 518,8

2017 год –3000,0

2018 год –4000,0

2019 год –4500,0

 

 

 

2017 г.

1200,0 – устройство

1800,0 - ремонт

 

 

14. Окос борщевика

Бюджет СП Баранцевское

 

Финансовые средства определены согласно сметной документации на проведение мероприятия

2015-2019 г.г. – 2533,0

 

2015 год –400,0

2016 год –633,0

2017 год –500,0

2018 год –500,0

2019 год –500,0

 

15. Изготовление и установка  скамеек, урн

Бюджет СП Баранцевское

 

Финансовые средства определены согласно сметной документации на проведение мероприятия

2015-2019 г.г. – 600,0

 

2015 год – 600,0

2016 год – 0

2017 год – 0

2018 год – 0

2019 год – 0

 

16. Устройство ограждений газонов у МКД и дворовых территорий

Бюджет СП Баранцевское

 

Финансовые средства определены согласно сметной документации на проведение мероприятия

2015-2019 г.г. – 4600,0

 

2015 год – 1250,0

2016 год – 350,0

2017 год – 1000,0

2018 год – 1000,0

2019 год – 1000,0

 

17. Ограждение малых форм и зон отдыха

Бюджет СП Баранцевское

 

Финансовые средства определены согласно сметной документации на проведение мероприятия

2015-2019 г.г. – 6850,0

 

2015 год – 1800,0

2016 год – 1050,0

2017 год – 0

2018 год – 2000,0

2019 год – 2000,0

 

18. Ремонт гидротехнических сооружений (плотин)

Бюджет СП Баранцевское

 

Финансовые средства определены согласно сметной документации на проведение мероприятия

2015-2019 г.г. – 3200,0

 

2015 год – 1200,0

2016 год – 0

2017 год – 0

2018 год – 1000,0

2019 год – 1000,0

 

19. Мероприятия по благоустройству территории возле монастыря «Давидова Пустынь» с. Новый Быт

Бюджет СП Баранцевское

 

Финансовые средства определены согласно сметной документации на проведение мероприятия

2015- 2019 г.г –  2700,0

 

2015 год – 2700,0

2016 год – 0

2017 год – 0

2018 год - 0

2019 год - 0

 

20. Отлов безнадзорных и агрессивных животных

Бюджет СП Баранцевское

 

Финансовые средства определены согласно сметной документации на проведение мероприятия

2015-2019 г.г. – 1900,0

 

2015 год – 300,0

2016 год – 500,0

2017 год – 500,0

2018 год – 300,0

2019 год – 300,0

 

21. Подготовка территории к  государственным и муниципальным праздникам

Бюджет СП Баранцевское

 

Финансовые средства определены согласно сметной документации на проведение мероприятия

2015-2019 г.г. – 1290,0

 

2015 год – 150,0

2016 год – 140,0

2017 год – 800,0

2018 год – 100,0

2019 год – 100,0

 

22. Благоустройство малых форм (парков) на территории сельского поселения Баранцевское

Бюджет СП Баранцевское

 

Финансовые средства определены согласно сметной документации на проведение мероприятия

2015-2019 г.г. – 7700,0

 

2015 год – 1 400,0

2016 год – 2300,0

2017 год – 3000,0

2018 год – 500,0

2019 год – 500,0

 

23. Составление сметной документации, проведение технического надзора за выполнением работ

Бюджет СП Баранцевское

 

Финансовые средства определены согласно сметной документации на проведение мероприятия

2015-2019 г.г. – 2900,0

 

2015 год –500,0

2016 год –700,0

2017 год –700,0

2018 год –500,0

2019 год –500,0

 

24. Изготовление и установка информационных табличек и щитов

Бюджет СП Баранцевское

 

Финансовые средства определены согласно сметной документации на проведение мероприятия

2015-2019 г.г. – 700,0

 

2015 год –150,0

2016 год – 350,0

2017 год –200,0

2018 год –0

2019 год –0

 

25. Составление схем дворовых территорий

Бюджет СП Баранцевское

 

Финансовые средства определены согласно сметной документации на проведение мероприятия

2015-2019 г.г. – 200,0

 

2015 год –200,0

2016 год –0,0

2017 год –0

2018 год –0

2019 год –0

 

26. Комплексное благоустройство дворовых территорий (10 % дворов)

Бюджет СП Баранцевское

 

Финансовые средства определены согласно сметной документации на проведение мероприятия

2015-2019 гг.  -  6500,0

 

2015 год - 0

2016 год – 3000,0

2017 год – 3500,0

2018 год - 0

2019 год - 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт подпрограммы «Освещение»

 

Наименование подпрограммы

Освещение

Цель подпрограммы

Повышение качества и эффективности наружного освещения сельского поселения Баранцевское, развитие новых линий уличного освещения

Заказчик подпрограммы

Администрация сельского поселения Баранцевское

Задачи подпрограммы

1. Повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения.

2. Повышение уровня безопасности жителей в вечерние часы.

3. Освещение населенных пунктов, не  имеющих линий уличного освещения.

Сроки реализации подпрограммы

2015-2019 годы

Источники

финансирования

подпрограммы по годам

реализации и

главным распорядителем

бюджетных

средств в том

числе по годам:

Наименование

подпрограммы

Главный

распорядитель

бюджетных средств

 

Источник

финансирования

Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы (тыс.руб.)

 

2015 г

 

2016 г

 

2017 г

 

2018 г

 

2019 г

 

ИТОГО

 

Всего:

в том

числе

по годам

13950,0

14220,6

16986,3

14320,0

15808,0

75284,9

 

«Освещение»

Администрация

сельского

поселения

Баранцевское

Средства

бюджета

СП

Баранцевское

13950,0

14220,6

16986,3

14320,0

15808,0

75284,9

 

 

 

Средства бюджета Чеховского муниципального района

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства

бюджета

Московской области

-

-

-

-

-

-

 

 

 

Средства

Федерального

бюджета

-

-

-

-

-

-

 

 

 

Другие

источники

-

-

-

-

-

-

Планируемые результаты реализации  подпрограммы

1. Доля линий уличного освещения соответствующих нормативным требованиям составит 100 %.

2. Увеличение доли населенных пунктов, имеющих линии уличного освещения, к 2019 году составит 30 деревень (или 98 % к общему числу населенных пунктов).

 

 


1. Введение

      Подпрограмма «Освещение» разработана на основании Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 23.11.2009 г.

№ 261-ФЗ «Об  энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

 

2. Содержание проблемы и обеспечение необходимости ее

решения программными методами

 

    Сельское поселение Баранцевское  расположено на площади 22,050 тыс. Га; на данной  территории расположены 33 населенных пункта, где проживает около 11 тысяч жителей. В летние месяцы количество жителей многократно увеличивается за счет приезжающих дачников и гостей.

     Необходимость ускорения развития и ремонта уличного освещения территории сельского поселения Баранцевское вызвана значительным ростом автомобильного транспорта, повышением интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние часы. Освещение территории сельского поселения Баранцевское, соответствующее возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания, снижению количества дорожно-транспортных происшествий и нарушения общественного порядка, формированию привлекательного облика поселков сельского поселения Баранцевское.

На сегодняшний день сохраняется необходимость серьезного улучшения и развития  наружного освещения территории сельского поселения  Баранцевское.

     На 01.10.2014 г. протяженность сетей  уличного освещения, стоящих на балансе сельского поселения Баранцевское в настоящее время составляет  23,67км., смонтированных на  587 опорах и имеющих  670  светильников.

      За 2012-2014 годы проведен ремонт и реконструкция 90 % линий уличного освещения, стоящего на балансе сельского поселения, что вызвало положительные отклики жителей сельского поселения.

       В предстоящие годы необходимо завершить ремонтные работы оставшихся 10 % линий уличного освещения, находящихся в собственности сельского поселения Баранцевское и приступить к освещению подъездных дорог к населенным пунктам с малым количеством постоянно зарегистрированных жителей.

            Кроме того, в связи с появившейся на рынке электротехнической продукции нового поколения с улучшенными энергосберегающими светотехническими характеристиками необходима замена существующих светильников на светильники с лампами ДНаТ (дуговая натриевая трубчатая лампа высокого давления). Внедрение передовых материалов и технологий значительно снизит затраты на эксплуатацию, повысит надежность и качество работы сети наружного освещения.

 

3. Цель и задачи подпрограммы

     Целью подпрограммы является повышение качества и эффективности наружного освещения сельского поселения Баранцевское.

Основными задачами подпрограммы являются:

    - реконструкция сетей и установок наружного освещения с применением прогрессивных технологий;

      - снижение эксплуатационных расходов, в том числе за счет энергоэкономичности установок наружного освещения;

      - увеличение количества освещаемых территорий населенных пунктов.

 

4. Мероприятия подпрограммы  предусматривают:

     - Выбор типа светильников, их шага в зависимости от нормируемой средней яркости, освещенности покрытия улиц;

      - Использование более эффективных светильников типа желтых  консольных уличных (ЖКУ), желтых торшерных уличных (ЖТУ), отказ от светильников с лампами  накаливания;

       - Ремонт воздушных линий с использованием самонесущего изолированного провода (СИП).

    - Установка приборов управления линиями уличного освещения.

    - Устройство уличного освещения (новых линий)  в  23-х  населенных пунктах.

 

5. Основные ресурсное обеспечение подпрограммы

      Источником финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета на 2015-2019 годы.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

 

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

       Подпрограмма предусматривает установку нового и замену существующего физически и морально устаревшего оборудования наружного освещения на современное.

 Ее реализация обеспечивает:

        - качественное и эффективное освещение территорий сельского поселения Баранцевское;

        - оптимизацию расходов бюджетных средств на  содержание уличного освещения;

         - повышение энергоресурсо эффективности систем наружного освещения;

         - повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения.

 

7. Механизм реализации подпрограммы

   Реализация подпрограммы будет осуществляться организациями и предприятиями согласно заключенных контрактов с Администрацией сельского поселения Баранцевское на основании Федерального Закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».


Перечень мероприятий подпрограммы «Освещение»

                                                                                                                                           

п/п

 

Мероприятия

 по реализации

подпрограммы

Перечень

процедур

обеспечивающих их

выполнение с указанием

предельных сроков

исполнен.

Источники

финансирования

Срок испол

нения

мероп

риятия

Объем

финансирования в текущем

финансовом

году

(ты.с

руб)

Всего

(тыс.руб)

Объем финансирования по годам

(тыс. руб.)

Ответственный

за выполнение

мероприятий

подпрограммы

Результаты

выполнения

подпрограммы

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Оплата за потребляемую  энергию линиями уличного освещения

1.Заключение контракта– I-IV кварталы.

3. Оплата  – I-IV кварталы

 

Бюджет

СП Баранцевское

2015-2019 г.г

2 400,0

21089,1

2717,2

3483,9

3800,0

5040,0

6048,0

Отдел

содержания и

развития

инфраструктуры

 

 

2.

Содержание объектов уличного освещения, аварийный ремонт наружного освещения

1.Подготовка технического задания на выполнение работ на очередной год – IV квартал текущего года

2. Осуществление закупок  – I-IV кварталы.

3.Заключение контрактов–I-IV кварталы.

3. Оплата работ – I-IV кварталы

 

Бюджет

СП Баранцевское

2015-2019 г.г

648,1

9906,1

1100,0

1616,1

2150,0

2280,0

2760,0

Отдел

содержания и

развития

инфраструктуры

 

 

3.

Ремонт и реконструкция  линий уличного освещения

1.Подготовка технического задания на выполнение работ– I квартал текущего года

2. Осуществление закупок  – I-III кварталы.

3.Заключение контрактов–I-IV кварталы.

3. Оплата работ – I-IV кварталы

 

Бюджет

СП Баранцевское

2015-2019 г.г

6511,8

8103,1

2632,8

970,3

1500,0

1500,0

1500,0

Отдел

содержания и

развития

инфраструктуры

 

 

4.

Устройство линий уличного освещения в населенных пунктах сельского поселения Баранцевское,

в том числе:

 

 

1.Подготовка технического задания на выполнение работ на очередной год – IV квартал текущего года

2. Осуществление закупок  – I-IV кварталы.

3.Заключение контрактов–I-IV кварталы.

3. Оплата работ – I-IV кварталы

 

Бюджет

СП Баранцевское

2015-2019 г.г

0

33686,6

7000,0

7650,3

9036,3

5000,0

5000,0

Отдел

содержания и

развития

инфраструктуры

 

 

- подготовка документации

 

220,1

50,0

33,5

36,6

50,0

50,0

- устройство линий

 

 

 

 

33466,8

6950,0

7616,8

9000,0

4950,0

4950,0

5.

Составление сметно-технической документации и проведение технического надзора за проведением работ

1.Подготовка технического задания на выполнение работ на очередной год – IV квартал текущего года

2. Осуществление закупок  – I-IV кварталы.

3.Заключение контрактов–I-IV кварталы.

3. Оплата работ – I-IV кварталы

 

Бюджет

СП Баранцевское

2015-2019 г.г

438,2

2500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Отдел

содержания и

развития

инфраструктуры

 

 

 

ВСЕГО:

 

 

 

9998,1

75284,9

13950,0

14220,6

16986,3

14320,0

15808,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы «Освещение»

 

п/п

 

 

Задачи, направленные на достижение

цели

Планируемый объем

финансирования на

решение данной

задачи (тыс.руб)

 

Качественные или

количественные

целевые показатели,

характеризующие

достижение целей и

решения задач

 

 

Единица

измерения

Базовое

значение

показателя

(на начало

реализации

программмы)

 

Планируемое значение показателей по годам реализации

Бюджет

СП

Баранцевское

Другие

источники

 

2015 г

 

2016 г

 

2017 г

 

2018 г

 

2019 г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Оплата за потребляемую  энергию линиями уличного освещения

21089,1

-

Своевременная оплата за  100 % потребляемой электроэнергии линиями уличного освещения

Процент

100

100

100

100

100

100

2.

Содержание  объектов уличного освещения, аварийный ремонт наружного освещения

9906,1

-

Бесперебойная и качественная работа 100 % линий уличного освещения, своевре-менный ремонт вышедших  из строя объектов уличного освещения

Процент

100

100

100

100

100

100

3.

Ремонт  объектов уличного освещения

8103,1

-

Отремонтировать 100% существующих линий уличного освещения (замена светильников, проводов СИП)

Процент

80

90

90

95

93

100

4.

Устройство линий уличного освещения в населенных пунктах сельского поселения Баранцевское,

в том числе:

 

 

33686,6

-

-

Увеличение количества  доли освещенных населенных пунктов

процент

15,2

24,2

39,4

60

80

98

5.

Составление сметно-технической документации и проведение технического надзора за проведением работ

2500,0

-

Контроль за качеством выполненных работ

процент

100

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обоснование  финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Освещение»

 

Наименования

Мероприятий подпрограмм

Источник

финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на

реализацию мероприятия

Общий объем финансовых

ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс.руб.)

Эксплуатационные расходы,

возникающие в

результате реализации

мероприятия

Подпрограмма «Освещение»

Бюджет

СП Баранцевское

 

2015-2019 г.г. – 75284,9

 

2015 год – 13950,0

2016 год – 14220,6

2017 год – 16986,3

2018 год – 14320,0

2019 год – 15808,0

 

1.Оплата за потребляемую энергию линиями уличного освещения

Бюджет

СП Баранцевское

Финансовые средства рассчитаны из потребности

потребления электроэнергии, с учетом увеличения количества светильников с учетом ремонта линий уличного освещения и  устройства новых линий уличного освещения

2015-2019 г.г. – 21089,1

 

2015 год – 7132,8

2016 год – 3483,9

2017 год – 3800,0

2018 год – 5040,0

2019 год – 6048,0

 

2. Содержание объектов уличного освещения

Бюджет

СП Баранцевское

кВт/ч х 0,85

где:

кВт/ч – киловатт/час потребляемые уличным освещение за год

0,85 – расценка за 1 кВт/ч дополнительно учитывается среднегодовой  аварийный ремонт

2015-2019 г.г. – 9906,1

 

2015 год – 1 100,0

2016 год – 1 616,1

2017 год – 2150,0

2018 год – 2 280,0

2019 год – 2 760,0

 

3. Ремонт уличного освещения

Бюджет

СП Баранцевское

Финансовые средства определены согласно сметной документации на проведение мероприятия

2015-2019 г.г.- 8103,1

 

2015 год – 2632,8

2016 год – 970,3

2017 год – 1500,0

2018 год – 1500,0

2019 год – 1500,0

 

4.Устройство линий уличного освещения в населенных пунктах сельского поселения Баранцевское,

 

 

Бюджет

СП Баранцевское

Финансовые средства определены согласно сметной документации на проведение мероприятия

2015-2019 г.г. – 33686,6

 

2015 год – 7000,0

2016 год – 7650,3

2017 год – 9036,3

2018 год – 5000,0

2019 год – 5000,0

 

5. Составление сметно-технической документации и проведение технического надзора за проведением работ

Бюджет

СП Баранцевское

Финансовые средства определены согласно сметной документации на проведение мероприятия

2015-2019 г.г. – 2500,0

 

2015 год – 500,0

2016 год – 500,0

2017 год – 500,0

2018 год – 500,0

2019 год – 500,0

 

 

 

Паспорт подпрограммы « Кладбища»

 

Наименование подпрограммы

Кладбища

Цель подпрограммы

Создание условий для захоронения граждан, обеспечение гарантий населению по выделению земельных участков под захоронение

Заказчик подпрограммы

Администрация сельского поселения Баранцевское

Задачи подпрограммы

Качественное содержание  территорий кладбищ.

Сроки реализации подпрограммы

2015-2019 годы

Источники

финансирования

подпрограммы по годам

реализации и

главным распорядителем

бюджетных

средств в том

числе по годам:

Наименование

подпрограммы

Главный

распорядитель

бюджетных средств

Источник

финанси

рования

Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы (тыс.руб.)

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г